2026年内审科工作计划例文.docx

2026年内审科工作计划例文

2026年,内审科将围绕单位年度中心工作,以“强监督、防风险、促发展”为核心目标,聚焦制度执行、流程规范、效益提升三大主线,通过深化业审融合、强化数字化赋能、完善闭环管理,全面提升内部审计的精准性、时效性和权威性,为单位高质量发展提供坚实保障。具体工作计划如下:

一、完善制度体系,夯实审计基础

(一)优化内审制度框架。结合新修订的《内部审计准则》及单位最新管理要求,于2026年3月底前完成《内部审计工作手册(2026版)》修订,重点补充数字化审计、业审协同、整改跟踪等章节内容,明确审计立项、实施、报告、整改各环节操作标准。同步制定《审计项目质量控制办法》《审计发

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