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2026年内审科工作计划

2026年,内审科将紧密围绕单位年度中心工作,以“强监督、防风险、促合规、提效能”为核心目标,聚焦制度执行、风险防控、流程优化、问题整改四大主线,通过系统化、规范化、精准化的审计监督,推动内部管理水平全面提升。全年计划开展常规审计项目8-10项,专项审计4-5项,整改跟踪检查覆盖上年度发现问题的100%,推动建立/修订内部管理制度15-20项,力争实现审计问题整改完成率98%以上、制度执行合规率95%以上、风险预警准确率85%以上的工作目标。具体工作安排如下:

一、深化制度执行监督,夯实合规管理基础

以单位现行32项核心管理制度为重点,建立“清单式”监督机制,分阶段

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