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  • 2026-01-31 发布于四川
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2026年税务风险管理代理合同协议

鉴于甲方(委托方)为有效管理其税务风险,提升税务合规水平,拟委托乙方(税务风险管理服务提供方)提供专业的税务风险管理代理服务;

鉴于乙方拥有相应的专业资质、丰富的经验和专业知识,同意接受甲方的委托,按照本合同约定的条款和条件提供税务风险管理代理服务;

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,就税务风险管理代理服务事宜,达成协议如下:

第一条服务宗旨与目标

1.1乙方提供本合同约定的税务风险管理代理服务,旨在帮助甲方识别、评估、控制和应对经营活动中涉及的各种税务风险,建立健全税务风险管理体系,促进甲方税务活动全面合规,降低税务争议和处罚风险,优化税务成本,提升整体税务管理效能。

1.2双方的共同目标是依据适用的税收法律法规及政策,通过乙方的专业服务,协助甲方实现稳健、高效的税务管理。

第二条代理方(乙方)主要服务内容

2.1税务风险识别与评估:

2.1.1全面了解甲方的业务模式、组织架构、关键业务流程、主要交易对手及财务状况。

2.1.2收集并分析最新的国家及地方税收法律法规、政策文件,结合甲方实际情况,系统识别可能存在的各项税务风险点,包括但不限于增值税、企业所得税(含优惠政策适用、关联交易、转让定价等)、个人所得税、印花税、房产税、土地使用税、出口退税及其他相关税种的风险。

2.1.3运用适当的风险评估方法,对已识别的税务风险进行可能性与影响程度评估,形成税务风险清单及评估矩阵,确定风险优先级。

2.2税务风险应对与控制策略制定:

2.2.1针对高风险点,提出具体的风险应对建议,包括风险规避、风险缓释、风险转移或风险接受等策略。

2.2.2设计或优化甲方税务内部控制流程与制度建议,涵盖发票管理、合同涉税条款审核、成本费用归集与分摊、关联交易定价机制、资产税务处理、税务资料整理归档等方面。

2.2.3提供针对性的合规操作指引,明确关键业务环节的税务处理要求和风险点提示。

2.2.4根据甲方需求,提供税务筹划建议,旨在合法合规的前提下优化税负。

2.3税务合规监控与预警:

2.3.1建立税务风险监控机制,定期(例如:每季度/每半年)对甲方关键税务指标和风险点进行监控与分析。

2.3.2对甲方即将进行的重大交易或可能引发税务风险的经营活动,及时进行预警提示,并提出应对建议。

2.3.3协助甲方进行年度税务预测与预算。

2.4税务咨询与培训:

2.4.1就甲方关心的税务问题提供咨询解答。

2.4.2根据甲方需求,组织面向甲方相关负责人员的税务风险管理、合规操作、最新政策解读等方面的培训。

2.5税务争议应对协助:

2.5.1在甲方面临税务机关税务稽查、税务调查或税务争议案件时,提供专业咨询意见和法律风险提示。

2.5.2协助甲方准备税务检查资料、证据材料及法律文书。

2.5.3依据甲方授权,参与与税务机关的沟通、解释和协调工作,代理或协助甲方进行税务行政复议或诉讼程序(若甲方另行委托并支付相应费用)。

2.6其他约定服务:

2.6.1本合同约定的其他由乙方提供的服务。

第三条委托方(甲方)主要义务

3.1向乙方提供履行本合同第二条约定的服务所必需的真实、准确、完整、及时的资料和信息,包括但不限于:财务报表、纳税申报资料、合同、凭证、内部管理制度、业务流程说明、关联交易资料、股东会/董事会决议、其他外部机构出具的与税务相关的证明文件等。甲方保证对其提供资料的真实性、合法性和有效性负责。

3.2指定一名或多名内部联系人,负责与乙方就本合同项下服务事宜进行沟通、协调,并按乙方要求提供必要的协助。

3.3按照本合同第五条的约定,按时足额支付乙方服务费用。

3.4对乙方提供的咨询建议,在授权范围内负责决策,并组织或协助推动相关内部流程的改进与执行。

3.5确保其内部系统、流程符合乙方提出的合理建议,以支持税务风险管理体系的运行。

3.6对乙方在服务过程中知悉的甲方商业秘密、经营信息等承担保密义务。

第四条服务期限与方式

4.1本合同服务期限自______年______月______日起至______年______月______日止,为期______年/月。服务期限届满前______日,如双方无书面异议,本合同自动续展______年/月,续展次数不限/最多续展______次。

4.2乙方提供本合同第二条约定的各项服务。具体的服务执行方式包括但不限于:定期会议、现场访谈、远程沟通、书面报告、邮件往来、培训授课等。乙方应确保服务过程的专业性和效

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