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  • 2026-02-01 发布于河南
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2025年内审员鉴定试题及答案

姓名:__________考号:__________

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一、单选题(共10题)

1.内部控制的目标不包括以下哪项?()

A.提高企业效益

B.防范经营风险

C.确保财务报告的可靠性

D.保障企业资产安全

2.审计师在执行内部控制测试时,以下哪种做法是不恰当的?()

A.观察内部控制活动

B.询问相关人员

C.评估控制的设计和执行

D.仅依赖内部控制,而不进行实质性测试

3.以下哪项不是审计师在审计过程中需要关注的风险?()

A.重大错报风险

B.审计风险

C.财务风险

D.合规风险

4.在内部控制中,控制活动通常包括以下哪项?()

A.信息与沟通

B.内部审计

C.控制环境

D.记录与报告

5.以下哪项不是审计师在审计计划阶段需要考虑的因素?()

A.审计目标

B.审计范围

C.审计程序

D.审计费用

6.在内部控制中,控制环境包括以下哪些方面?()

A.领导层诚信和道德价值观

B.权力与责任的分配

C.人力资源政策

D.所有以上选项

7.审计师在执行审计程序时,以下哪种情况可能导致审计失败?()

A.审计师经验不足

B.审计程序不当

C.审计证据不足

D.审计费用过高

8.以下哪项不是审计师在审计过程中应当遵循的职业道德原则?()

A.独立性

B.客观性

C.保密性

D.利益相关者利益最大化

9.在内部控制中,以下哪项不是风险评估的要素?()

A.内部控制设计

B.内部控制执行

C.内部控制效果

D.内部控制成本

二、多选题(共5题)

10.以下哪些是内审员在开展内部控制审计时需要关注的关键内部控制要素?()

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

E.监控活动

11.在审计过程中,以下哪些情况可能导致审计风险增加?()

A.审计范围受限

B.审计证据不足

C.审计程序不当

D.审计师经验不足

E.审计费用过高

12.以下哪些是内审员在编写审计报告时应当包含的内容?()

A.审计目标

B.审计范围

C.审计发现的问题

D.审计建议

E.审计结论

13.内审员在执行审计程序时,以下哪些方法可以用来获取审计证据?()

A.审计抽样

B.审计观察

C.审计询问

D.审计分析程序

E.审计函证

14.以下哪些是内审员在评估内部控制有效性时需要考虑的因素?()

A.控制的设计

B.控制的执行

C.控制的效果

D.控制的成本效益

E.内部控制环境

三、填空题(共5题)

15.内审员在进行内部控制审计时,首先需要了解企业的________,以确定审计的范围和重点。

16.内审员在评估内部控制有效性时,应关注控制活动的________,以判断其是否能有效防止或发现并纠正错误。

17.内审员在编制审计报告时,应明确指出审计工作的________,以便管理层和利益相关者了解审计的范围和限制。

18.内审员在执行审计程序时,应通过________程序来获取充分、适当的审计证据。

19.内审员在开展内部控制审计时,应关注企业的________,以识别和评估潜在的风险。

四、判断题(共5题)

20.内审员在执行审计工作时应完全独立于被审计单位。()

A.正确B.错误

21.内部控制的目标是确保所有交易都完全无误。()

A.正确B.错误

22.审计师在执行审计程序时,可以完全依赖内部控制来减少实质性测试。()

A.正确B.错误

23.内审员在编制审计报告时,只需关注审计过程中的发现和结论。()

A.正确B.错误

24.内审员在审计过程中,可以不遵守职业道德规范。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

25.问:内审员在评估内部控制设计时,应如何确定内部控制的有效性?

26.问:内审员在进行风险评估时,应考虑哪些因素?

27.问:内审员在编制审计报告时,如何确保报告的客观性和公正性?

28.问:内审员在执行审计程序时,如何处理审计过程中的异常情况?

29.问:内审员在评估企业的合规性时,应如何识别潜在的合规风险?

2025年内审员鉴定试题及答案

一、单选题(共10题)

1.【答案】A

【解析】内部控制的目标不包括提高企业效益,而是确保企业目标

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