2026年航空物流公司财务审计与监督管理制度
第一章总则
第一条制定目的
为规范公司财务审计与监督工作,强化财务内控管理,保障公司资产安全、财务数据真实完整,提升航空物流业务财务核算的合规性与准确性,结合航空物流行业特性(含航空货运收入核算、航材成本归集、跨区域资金结算等场景)及公司财务管理实际,制定本制度。本制度旨在明确财务审计与监督的职责、范围、流程及结果应用,防范财务风险、杜绝违规操作,为公司经营决策提供可靠的财务监督支撑。
第二条制定依据
本制度制定及执行严格遵循《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《中国内部审计准则》等法律法规及行业规范,衔接
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