医院审计部2025年工作总结及计划
2025年,医院审计部在院党委的统筹领导下,紧扣“规范管理、防控风险、增值服务”核心职能,以医院高质量发展战略为导向,聚焦主责主业,深化全流程审计监督,全年完成各类审计项目52项(含专项审计18项、常规审计24项、后续跟踪审计10项),提出审计建议137条,推动修订制度21项,促进节约资金及避免损失约1260万元,审计结果应用于绩效考核、干部任用等管理环节11次,在保障医院经济安全、提升运营效率、完善内控体系中发挥了重要作用。现将全年工作情况总结如下,并对2026年重点任务作出部署。
一、2025年工作成效与实践经验
(一)聚焦经济运行主线,深化财务
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