医院审计部2025年工作总结及明年工作计划.docx

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医院审计部2025年工作总结及明年工作计划

2025年,医院审计部在院党委、行政的领导下,深入贯彻落实《卫生健康系统内部审计工作规定》,紧密围绕医院“高质量发展三年行动”目标,以“监督规范、服务增值”为核心,聚焦财务收支、内控管理、基建采购、经济责任等关键领域,全年完成各类审计项目68项(含跟踪审计),提出整改建议127条,推动修订制度23项,核减工程及采购资金892万元,挽回经济损失45万元,审计成果获院领导批示7次,在规范经济行为、防控运营风险、提升管理效能方面发挥了重要支撑作用。现将全年工作情况总结如下,并就2026年重点任务作出安排。

一、2025年工作总结

(一)聚焦主责主业,强

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