内部质量审核报告
浙江省水电建筑机械
二○一七年九月
内部审核报告
JL/CX12-5编号:01
审核目的:验证质量体系在公司各部门运作是否正常
审核范围:公司最高治理者及各职能部门
审核依据:GB/T19001-2021/ISO9001:2021
受审部门:治理层、办公室、质量部、需求部、生产部、技术研发中心、营销部
审核组长
审核组员
审核过程综述:
在审核过程中,发现质量体系得到实施和运行,涵盖了公司生产和效劳过程。
不合格项统计与分析:
本次内审共2项不合格
对质量治理体系的评价:
通过内审发现的咨询题在革新过程中能及时发现其相关咨询题,给予革新。
结论:
通过这次内审公司对ISO90
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