内部质量审核报告及审核表.docx

内部质量审核报告

浙江省水电建筑机械

二○一七年九月

内部审核报告

JL/CX12-5编号:01

审核目的:验证质量体系在公司各部门运作是否正常

审核范围:公司最高治理者及各职能部门

审核依据:GB/T19001-2021/ISO9001:2021

受审部门:治理层、办公室、质量部、需求部、生产部、技术研发中心、营销部

审核组长

审核组员

审核过程综述:

在审核过程中,发现质量体系得到实施和运行,涵盖了公司生产和效劳过程。

不合格项统计与分析:

本次内审共2项不合格

对质量治理体系的评价:

通过内审发现的咨询题在革新过程中能及时发现其相关咨询题,给予革新。

结论:

通过这次内审公司对ISO90

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