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2026年卫生院财务分析总结报告(3)
一、财务概况概述
1.1财务状况总体分析
(1)2026年卫生院财务状况总体分析显示,我院在过去的财政年度中实现了稳健的财务表现。总收入达到XX万元,较上一年度增长了XX%,其中医疗服务收入贡献了XX万元,药品销售收入达到XX万元,其他收入包括政府补贴、捐赠等,总计XX万元。收入结构的优化使得卫生院的财务状况更加健康。
(2)在支出方面,卫生院严格控制成本,总支出为XX万元,较上年度降低了XX%。人员经费支出为XX万元,主要用于员工工资和福利;业务经费支出为XX万元,涵盖药品采购、设备维护等;管理费用支出为XX万元,主要涉及行政管理、财务审计等。通过精细化管理和成本控制,卫生院实现了较高的资金使用效率。
(3)在资产运营方面,卫生院资产总额为XX万元,较上年度增长了XX%。固定资产如医疗设备、房屋建筑等,总值XX万元,保证了医疗服务的质量和效率;流动资产如现金、银行存款等,总值XX万元,确保了日常运营的资金需求。资产运营的稳健为卫生院的持续发展奠定了坚实基础。
1.2财务收入分析
(1)2026年卫生院财务收入分析表明,我院收入结构呈现出多元化趋势。其中,医疗服务收入占据主要地位,占总收入的XX%,达到XX万元。这一增长得益于我院门诊量和住院量的显著提升。例如,门诊量同比增长了XX%,达到XX万人次,
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