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- 2026-03-06 发布于四川
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部门预算编制情况说明
部门预算编制情况说明
一、部门基本情况
本部门为政府直属行政单位,主要负责区域经济发展规划制定、产业政策实施、企业服务与管理等职能。部门内设办公室、发展规划科、产业促进科、企业服务科、财务科等5个职能科室,现有编制人员45人,其中行政编制35人,事业编制10人。截至2022年底,部门固定资产总值达1,850万元,其中办公设备320万元,专用设备1,230万元,交通工具180万元,其他固定资产120万元。
二、预算编制总体思路与原则
2023年度部门预算编制工作严格遵循量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点、厉行节约的原则,全面贯彻国家财政政策和部门工作重点,科学合理编制预算。预算编制工作于2022年9月启动,经过编制草案、审核汇总、评审论证、报批确定四个阶段,历时4个月完成。
预算编制过程中,我们重点把握以下原则:一是坚持依法依规,严格执行《预算法》及其实施条例;二是坚持实事求是,根据部门实际工作需要和财力可能编制预算;三是坚持绩效导向,将预算绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程;四是坚持公开透明,按照规定公开部门预算信息;五是坚持统筹协调,加强与财政部门沟通,确保预算与部门发展规划相匹配。
三、预算收支总体情况
2023年度部门预算总收入为3,850万元,其中财政拨款收入3,650万元,事业收
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