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  • 2026-04-25 发布于河北
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原辅材料进货查验记录制度

3、1.目的为了保证采购产品符合规定规定。

2、合用范围程序合用于我司所有原材料,外购、外协产品的采购活动B勺控

制。

职责

3.1采购部负责对供方的评估工作,确定合格供方名单并负责从名单中挑选厂

家或商店实行采购。

3.2质检部负责采购产品的验证。

4.工作程序

4.1对供方的评价根据(如下条款至少满足一条)

a、供方(厂、商)需经有关部门同意,准予生产经营。b、产品能提供证明其

质量合格或获得各类证明其质量保证能力的,如QS许可证、体系认证证书、

产品检测汇报等。c、与我司发生业务关系6个月以上且没有出现质量问题。

4.2对供方的评价

a采购部根据评价根据,对供方进行调查,并由供方填写“供方调查表〃,加以

评价,在〃供方调查表”上,针对评价成果确定与否列入〃合格供方名单〃.b

根据评价成果,采购部编制〃合格供方名单。

4.3对供方的控制

a凡供应有国标或行业原则的原材料、配套件、辅助材料的供方,可

不进行实地考察,只进行供方质量信誉考察。考察成果填入供方评价表〃。

b由质检部对每批进企业B勺物资进行验收,并将成果汇报采购部,如有质量问

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