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- 2026-04-25 发布于河北
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原辅材料进货查验记录制度
3、1.目的为了保证采购产品符合规定规定。
2、合用范围程序合用于我司所有原材料,外购、外协产品的采购活动B勺控
制。
职责
3.1采购部负责对供方的评估工作,确定合格供方名单并负责从名单中挑选厂
家或商店实行采购。
3.2质检部负责采购产品的验证。
4.工作程序
4.1对供方的评价根据(如下条款至少满足一条)
a、供方(厂、商)需经有关部门同意,准予生产经营。b、产品能提供证明其
质量合格或获得各类证明其质量保证能力的,如QS许可证、体系认证证书、
产品检测汇报等。c、与我司发生业务关系6个月以上且没有出现质量问题。
4.2对供方的评价
a采购部根据评价根据,对供方进行调查,并由供方填写“供方调查表〃,加以
评价,在〃供方调查表”上,针对评价成果确定与否列入〃合格供方名单〃.b
根据评价成果,采购部编制〃合格供方名单。
4.3对供方的控制
a凡供应有国标或行业原则的原材料、配套件、辅助材料的供方,可
不进行实地考察,只进行供方质量信誉考察。考察成果填入供方评价表〃。
b由质检部对每批进企业B勺物资进行验收,并将成果汇报采购部,如有质量问
题
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