医院内部审计工作制度及年度审计计划编制规范.docx

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医院内部审计工作制度及年度审计计划编制规范

第一章总则

第一条为规范医院内部审计行为,强化内部控制与风险管理,保障国有资产安全完整、医疗服务合规运营,根据《中华人民共和国审计法》《卫生计生系统内部审计工作规定》《行政事业单位内部控制规范》及国家医疗保障、财政管理相关政策,结合医院实际制定本制度。

第二条本制度适用于医院及下属独立核算分支机构、非独立核算业务科室的所有审计活动。

第三条内部审计工作坚持独立、客观、公正原则,不受其他科室、个人干预,对医院党委、院长直接负责,业务接受上级主管部门审计机构、属地审计机关指导。

第二章内部审计机构与人员管理

第四条医院设立独立内部审计科,按不

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