- 1
- 0
- 约4.32千字
- 约 10页
- 2026-05-22 发布于四川
- 举报
县教育系统财务管理工作自查报告
为进一步规范全县教育系统财务管理秩序,强化资金使用效益,防范财经领域风险,根据《教育部关于加强中小学财务管理工作的意见》《XX省教育系统财务管理办法》及县财政局、审计局关于开展行政事业单位财务自查的工作部署,县教育局于202X年X月X日至X月X日,组织财务、审计、纪检监察等科室联合成立3个专项自查工作组,对全县62所公办中小学校、12所公办幼儿园、8个直属教育事业单位202X年1月至202X年X月的财务管理情况进行全覆盖自查,现将自查情况报告如下:
一、自查工作开展情况
本次自查严格对照《行政事业单位会计制度》《中小学校财务制度》等规定,围绕预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、政府采购、项目资金管理、内部控制、财务人员配备8个核心维度,制定28项具体自查指标,明确“单位全面自查+县级抽查复核+问题台账销号”三级工作流程。
各单位共提交自查表82份,自查覆盖率100%;县级工作组抽查单位34个,抽查比例达41.5%,其中乡镇学校抽查比例52%,县城学校抽查比例31%,累计核查会计凭证1260册、财务报表328份、资产台账82套、项目合同197份,访谈财务人员、校(园)长及相关经办人168人次,梳理核实各类问题线索47条,确保自查不走过场、不留死角。
二、财务管理工作总体成效
(一)财务管理制度体系基本健全
全县教育系统已建立“县级统一指导、校(园)
原创力文档

文档评论(0)