违规报销问题自查报告(3篇).docxVIP

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  • 2026-06-07 发布于四川
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违规报销问题自查报告(3篇)

第一篇

为深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,严肃财经纪律,防范廉政风险,根据市财政局、市纪委监委联合印发的《关于开展全市行政事业单位违规报销问题专项自查自纠工作的通知》要求,我单位于2024年3月10日至3月25日对2021年1月至2023年12月期间的所有财务报销凭证开展全量自查,现将自查情况报告如下。

本次自查工作严格遵循“全覆盖、无死角、零容忍”的原则,成立了由单位主要负责人任组长,分管财务、纪检工作的副职领导任副组长,财务科、纪检监察室、办公室、各业务科室负责人为成员的自查工作专班,专班下设3个核查小组,每个小组配备2名财务人员、1名纪检人员,对所有凭证实行“双人交叉核查、小组集体研判、专班统一复核”的工作机制,确保自查不走过场、不流于形式。自查前,专班组织所有参与人员开展了为期1天的专题培训,重点学习了《党政机关厉行节约反对浪费条例》《行政事业单位财务规则》以及我市出台的差旅、会议、接待、采购等领域的管理办法,明确了违规报销的认定标准、核查要点和工作纪律,为自查工作顺利开展奠定了基础。本次共核查财务凭证1246册,涉及支出金额3278.9万元,其中三公经费支出186.2万元、差旅费支出426.8万元、会议费培训费支出218.5万元、办公用品及耗材采购支出369.7万元、项目经费支出1879.7万元、其他支出198万元。

经全面核查,共

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