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  • 2026-07-05 发布于河南
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医院财务部年度总结报告

202X年度医院财务部严格落实国家卫生健康委、医保局及财政部门各项政策要求,围绕全院高质量发展核心目标,以政府会计制度落地、DRG付费改革适配、全成本管控、资金安全兜底为核心主线,全维度完成年度各项财务运营任务,核心运营指标较上年实现结构性优化,现将全年工作开展情况梳理如下:

本年度全院完成门急诊服务量187.26万人次,较上年增长7.82%,出院服务量6.29万人次,较上年增长5.17%,全年实现医疗业务总收入19.73亿元,其中医疗服务收入占比36.41%,较上年提升1.87个百分点,药耗占比28.79%,较上年下降2.13个百分点,收支结余1.27亿元,资产负债率控制在27.36%的安全区间,远低于公立医院50%的预警线。全年财务核算环节严格执行新政府会计制度“双功能、双基础、双报告”要求,搭建覆盖财务核算、预算管控、成本分摊、资金对账的一体化核算框架,全年累计完成12.72万张会计凭证录入,312套月度辅助报表编制,所有报表数据零错报、零迟报,顺利通过财政部门202X年度部门决算会审,获评全市行政事业单位决算工作优秀单位。针对历年遗留的往来挂账问题,财务部组建专项清欠小组,梳理2018年以前的往来挂账1247笔,涉及金额3219.68万元,通过逐笔溯源凭证、对接往来单位、发函催收等方式,累计收回长期挂账的医疗应收款782.35万元,核销符合财政坏账认

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