交通审计整改办法(试行).docxVIP

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  • 2026-07-08 发布于四川
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交通审计整改办法(试行)

1总则

1.1为规范交通运输领域审计整改工作,压实整改责任,强化整改实效,防范同类问题屡审屡犯,根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《交通强国建设纲要》《交通运输部内部审计工作规定》及地方财政资金管理、审计整改相关法规要求,结合交通运输行业实际,制定本办法。

1.2本办法适用于各级交通运输主管部门及其所属行政事业单位、国有及国有控股交通企业、交通建设项目各参建单位,接受国家审计机关、行业内部审计机构、第三方专项审计组织开展的政策跟踪审计、预算执行审计、经济责任审计、建设项目专项审计、专项资金审计等各类审计后,整改工作的组织、实施、监督和管理。巡视巡察、纪检监察、财政监督、专项督查等移交的需纳入审计整改范畴的问题,参照本办法执行。

1.3审计整改工作遵循以下基本原则:

1.3.1依法依规、实事求是。严格按照审计法律法规、行业管理制度推进整改,对查出的问题不回避、不遮掩,整改措施符合行业实际,杜绝形式主义、虚假整改、数字整改。

1.3.2问题导向、闭环管理。聚焦审计查出的各类风险隐患和违规问题,明确整改责任、措施、时限,建立“问题认领-方案制定-推进实施-验收销号-结果运用-长效管控”的全流程闭环管理机制,确保所有问题件件有回音、事事有落实。

1.3.3权责对等、纠建并举。按照“谁主管、谁负责,谁犯错、谁整改”的原则明确整

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