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- 2026-07-14 发布于四川
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国有企业集团党风廉政内部审计办法
1.总则
1.1目的依据
为强化国有企业集团(以下简称“集团”)党风廉政建设,发挥内部审计在廉政风险防控、惩治腐败中的重要作用,根据《中华人民共和国审计法》《中国共产党纪律处分条例》《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》《中央企业内部审计管理暂行办法》等法律法规及党内规章制度,结合集团实际,制定本办法。
1.2适用范围
本办法适用于集团总部及下属全资、控股企业,以及集团具有实际控制权的参股企业。重点覆盖集团领导班子成员、下属企业领导班子主要负责人、关键岗位管理人员(财务、采购、工程、资产管理等部门负责人),以及资金密集、资源富集、权力集中的重点领域和重大项目。
1.3基本原则
(1)坚持党对审计工作的绝对领导:集团党委统筹部署党风廉政审计工作,重要审计事项由党委常委会会议研究决定,审计结果直接向党委报告。
(2)问题导向与全面覆盖相结合:聚焦廉政风险突出的领域和环节,实现对领导人员任期审计、重点领域专项审计、重大项目全过程审计的廉政内容全覆盖。
(3)客观公正与惩防并重:以事实为依据、以制度为准绳,如实反映问题,同时注重从体制机制层面提出防控建议,推动标本兼治。
(4)协作联动与闭环管理:建立审计、纪检监察、组织人事、财务、法务等部门协同机制,实现线索移送、问题整改、成果运用的全闭环管理。
1.4领导体制
集团成立党风廉政审计工作领导小组,
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