2026年单位财务专项自查报告范文
为深入贯彻《中华人民共和国会计法》《行政事业单位内部控制规范(试行)》及财政部2025年新修订的《中央部门预算绩效管理办法》相关要求,落实上级主管部门《关于开展2026年度财务专项自查工作的通知》部署,我单位于2026年3月15日至4月5日组织开展全口径财务专项自查工作。本次自查覆盖2025年度财务收支全流程、预算绩效管理、资产管理、内部控制建设、政府采购执行、往来款项管理、票据与会计核算规范7大核心领域,延伸核查2024年问题整改销号情况,共核查会计凭证1246册、财务报表48份、采购合同172份、资产台账3套、项目档案89个,现将自查情况报告如下:
一、
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