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  • 2026-07-29 发布于四川
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2026年财经纪律自查报告最新版

为深入贯彻《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强财会监督工作的意见》要求,落实财政部2026年全国财会监督专项行动部署,严格执行中央八项规定及其实施细则精神,防范化解财经领域风险隐患,本单位于2026年4月15日至5月20日,对2025年1月1日至2026年3月31日期间的财经纪律执行情况开展全口径、全覆盖自查,现将自查情况报告如下:

一、自查工作开展概况

本次自查严格按照“统一领导、分级负责、全面覆盖、突出重点”的原则推进,成立由主要负责人任组长,财务、纪检、审计、办公室及各业务部门负责人为成员的自查工作领导小组,制定《2026年财经纪律自查实施方案》,明确自查范围、内容、步骤及责任分工,确保自查无盲区、无死角。

自查覆盖单位本级及下属3个二级事业单位、2个全资子公司,涉及资金规模合计12.76亿元,其中财政拨款4.23亿元、事业收入3.89亿元、经营收入3.12亿元、其他收入1.52亿元。自查组通过核对会计凭证3.12万份、银行账户流水1.87万条、政府采购档案219份、资产管理台账472条、项目合同368份,访谈相关岗位人员62人次,延伸核查3个重点项目的资金使用及绩效情况,累计发现问题17个,涉及资金1248.73万元,已完成立行立改问题11个,剩余6个问题明确整改时限及责任到人。

二、财经纪律执行总体情况

本单位始终将财经纪律建设作

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