2026年企业内部审计信息化与业务融合方案.docx

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2026年企业内部审计信息化与业务融合方案

2026年国内规模以上企业内部审计协会最新调研数据显示,当前国内68.2%的规上企业内审信息化覆盖率不足32%,业审融合的平均落地缺口率达57%,83%的传统内审资源集中于事后查错纠弊环节,无法适配数字化业务场景下的实时风控、价值赋能需求。为系统性破解业审数据孤岛、规则脱节、权责模糊等共性痛点,特制定本2026年企业内部审计信息化与业务融合全落地方案,所有环节明确量化标准、责任主体、时间节点,确保全流程可执行、可追溯、可考核。

首先完成业审融合顶层权责架构的锚定,从决策层面打破部门壁垒。集团层面直接成立三级业审融合专项工作组,由集团董事长任第一组长,

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