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- 2026-08-09 发布于四川
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2026年企业税务自查报告(3篇)
第一篇
2026年4月12日至4月28日,XX重型装备制造有限公司严格按照国家税务总局XX市税务局第一稽查局《关于开展2026年度装备制造业重点税源企业税务自查的通知》要求,结合金税四期全量涉税数据比对规则与全电发票监管要求,对公司2023年1月1日至2025年12月31日期间的全税种纳税申报、税款缴纳、发票管理、税收优惠享受及跨区域经营涉税事项开展全面自查,覆盖公司总部、3个生产基地及2家全资子公司,累计核查会计凭证1276册、应税合同3249份、全电发票开具及抵扣记录18.7万条,现将自查情况报告如下:
一、自查工作组织实施情况
本次自查由公司财务总监牵头,成立跨部门自查工作组,成员包括财务部税务组6人、内审部3人、研发中心项目主管2人、供应链管理部合同专员2人、法务部1人,明确各部门职责:税务组负责税种申报数据核对、税款计算、政策适用判定;内审组负责账证核对、内控流程验证;研发中心负责提供研发项目立项文件、工时记录、试制品销售明细;供应链部负责提供采购合同、供应商资质、存货出入库记录;法务部负责提供所有对外签订的应税合同、产权转移书据。
自查工作严格遵循《税收征管法》及其实施细则、《增值税暂行条例》及其实施细则、《企业所得税法》及其实施条例、《印花税法》《环境保护税法》等法律法规,以及《财政部税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策
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