2026年企业采购审计制度.docx

2026年企业采购审计制度

第一章总则

第一条为规范企业采购全流程合规管理,堵塞采购环节跑冒滴漏,防范廉政风险与资金损失,提升采购资金使用效益,保障采购活动公开、公平、公正开展,结合企业经营管理实际,制定本制度。

第二条本制度制定严格遵循《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》合同编相关规定、《企业内部控制基本规范》及国家监管部门关于企业内部审计、内控体系建设的相关指引,衔接企业2026-2028年合规管理体系建设总体规划要求。

第三条本制度适用于集团总部及各全资子公司、控股子公司、拥有实际经营权的参股公司、下属分公司及一线经营网点(以下统称“各单位

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