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- 2026-08-21 发布于江苏
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供应商网上匹配操作流程;登入供应商B2B服务系统;选择订单匹配;选择订单匹配生成;选择DSP订单匹配(若为DC厂商则选择DC订单匹配);进入订单匹配画面;;勾选所要开立之进货及退货订单;;若在上一环节任意将默认之退单及折让取消系统会提醒而无法执行下一步;若将默认折让取消系统会提醒;生成订单匹配明细,下拉至页面底部有所勾选之订单合计;若勾选之进货订单金额必需为默认之退单及折让金额之2倍以上,系统会提醒而无法执行下一步确认;若核对无误请按确认生成匹配单;按完确认后系统会再次提醒是否生成匹配单;按确定则生成生匹配单;此时匹配单巳完毕,点选“详细”打印匹配单;;下拉至页面底部,点选打印;将订单匹配告知书打印出来连同发票寄至本企业;;匹配单删除:当日生成之匹配告知书若有误可删除重做(但当日生成之告知书会全部删除);次日则无法再删除;;点选删除后此匹配单则删除,若需再生成匹配单则重复以上之环节即可;供应商开票注意事项
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