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- 2026-08-26 发布于山东
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银行风险控制措施(2026最新版)
第一章总则
第一条为有效识别、评估、监控和处置银行在经营活动中面临的各种风险,保障银行资产安全,维护存款人利益,促进银行稳健经营和可持续发展,依据国家有关法律法规、监管规定及银行内部管理要求,制定本措施。
第二条本措施所称风险,是指银行在经营过程中可能遭受的各种损失的可能性,包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、法律合规风险、声誉风险、信息科技风险、反洗钱与制裁风险、战略风险等。
第三条风险控制应遵循全面性、独立性、匹配性、前瞻性、审慎性、合规性、文化建设原则。全面覆盖各类风险;确保风险管理部门独立于业务部门并具备相应权威;风险控制措施与银行风险承受能力、业务规模、复杂程度及战略目标相匹配;注重风险预警和防范,运用先进技术提升风险预测能力;在风险定价、资产分类、资本充足等方面采取保守原则;严格遵守国内外金融监管法规要求;将风险意识融入企业文化,提升全员风险素养。
第四条本措施适用于银行所有分支机构、部门及员工。银行各级行政管理、业务经营、风险控制、合规管理、信息科技等相关部门,均须按照本措施的要求履行相应的风险管理职责。
第五条银行董事会是风险管理的最终责任主体,承担银行全面风险管理的领导责任。监事会负责对银行风险管理体系的有效性进行监督。高级管理层负责制定和执行风险管理政策、程序,管理银行整体风险水平。风险管理部门负
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