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- 2026-09-03 发布于四川
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医院财务工作总结
202X年度,我院财务科严格遵循《政府会计制度》《医院财务制度》及国家医改相关政策要求,紧扣医院“提质增效、便民惠民”的年度核心发展目标,统筹资金调度、强化预算管控、规范核算流程、防范财务风险,各项工作均按年初既定计划落地,为医院临床业务开展、公共卫生任务落实、基础设施升级提供了坚实的财务支撑。全年累计实现医疗总收入12.76亿元,同比202X-1年度增长8.24%,其中门诊收入4.12亿元、占比32.29%,住院收入8.64亿元、占比67.71%;财政基本拨款1.23亿元、项目拨款0.87亿元,资金到位率100%;全年总支出12.42亿元,收支结余3400万元,同比提升11.76%;药占比27.12%、较上年下降1.34个百分点,卫生材料占比20.45%、较上年下降0.89个百分点,均符合国家医改考核要求;年度预算整体执行率96.83%,其中项目预算执行率95.17%,较上年提升2.62个百分点;“三公”经费实际支出18.72万元,较预算压减22.41%,无违规开支情况。
一、全链条预算管理体系落地,资金使用效益持续提升
本年度我们彻底打破以往“基数加增长”的预算编制模式,全面推行零基预算编制规则,要求各业务科室结合年度工作任务、近3年业务量数据、人员变动情况逐一申报支出项目,财务科联合医务、护理、设备、后勤等职能部门成立预算评审小组,对所有申报项目按照“优先保
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