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- 2026-09-04 发布于黑龙江
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XX会计师事务所审计项目保密措施方案
一、保密措施方案
(一)保密方案总则
(二)保密工作总体目标
(三)审计项目全流程保密管控措施
(四)泄密事件应急处置机制
(五)保密监督检查机制
二、审计项目保密计划
(一)总体工作原则
(二)分阶段保密工作实施计划
(三)保密考核管理计划
三、审计项目保密制度
四、XX会计师事务所项目保密承诺
一、保密措施方案
(一)保密方案总则
XX会计师事务所为严格规范XX县县属国有企业优化重组整合改革清产核资审计服务全流程保密管理,切实防范国有资产数据、国企经营商业秘密、改革重组涉密信息、财务核心资料泄露、丢失、篡改、外泄风险,筑牢国有信息安全防线,保障XX全县国企改革重组工作平稳、有序、合规推进,依据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业清产核资办法》《财政审计工作保密管理规定》等法律法规及项目招标文件、委托单位工作要求,结合本次清产核资审计项目工作实际,特制定本专项保密措施方案。
本方案适用范围覆盖本次XX县县属国有企业优化重组整合改革清产核资审计服务项目全部服务周期,适用对象为承接本项目的XX会计师事务所全体项目人员,包括审计项目负责人、签字注册会计师、审计专员、助理人员、资料管理人员、后勤辅助人员等所有参与项目实施、资料接触、数据处理、报告编制的工作人员,贯穿资料接收、现场核查、数据整
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