审计管理层声明书(2篇)
审计管理层声明书(通用2篇)
审计管理层声明书篇1
致:会计师事务所(特殊普通合伙)
、(两名签字注册会计师)
本声明书是针对你们执行的本公司截至201年12月31日的年度财务报表审计而提供的。财务报表审计的目的是对财务报表发表意见,以确定财务报表是否在所有重大方面已按照企业会计准则的规定编制,并实现公允反映。
尽我们所知,并在作出了必要的查询和了解后,我们确认:
一、财务报表的编制
1.根据我们于201_年_月_日与贵所签订的审计业务约定书,我们确认我们已经理解并履行了下列责任:
(1)遵循《中华人民共和国会计法》及《企业财务会计报告条例》的规定,确保本公司会计资料的真实性和完整性;我们已经妥善保存和提供了全部会计记录(包括但不限于会计凭证、会计账簿及其他会计资料等),这些记录真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量;
(2)按照企业会计准则和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号财务报告的一般规定(20__年修订)》编制财务报表,并使其实现公允反映;
[注释:如果是非上市公司或非IPO公司,则适用下段(2),并删除上段(2)]
(2)按照企业会计准则编制财务报表,并使其实现公允反映;
(3)设计、执行和维护必要的内部控制,使得编制的财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
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