会计实操文库
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进项税额更正调整情况说明(抵扣错误、转出更正专用)
致:XX税务局XX税务所
我公司【XXXX有限公司】,统一社会信用代码:【XXXXXXXXXXXXXXXXXX】。针对我司本期增值税进项税额更正调整、抵扣数据波动的涉税预警疑点,我司已对往期及本期增值税抵扣凭证、认证抵扣记录、进项转出台账及账务凭证开展全面自查核对,现将本次进项税额更正调整的真实原因、差错情况及合规整改情况专项说明如下:
经自查核实,我司本次进项税额更正调整不存在违规抵扣进项、恶意虚抵税款、人为调节税负、虚假申报涉税等违规行为。本次调整均为往期财务核算疏漏导致的技术性差错更正
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