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- 2026-09-14 发布于四川
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过紧日子零申报自查自纠报告
一、自查工作总体开展情况
为深入贯彻落实党中央、国务院关于“党政机关要坚持过紧日子”的决策部署,严格落实财政资金零申报相关管理要求,切实防范资金使用风险、提升资源配置效率,本单位于202X年X月X日至X月X日组织开展全覆盖式过紧日子零申报专项自查自纠工作。本次自查以“全面排查、立行立改、健全机制、长效管控”为原则,成立由主要负责人任组长、财务分管领导任副组长,财务科、办公室、纪检监察室、业务科室负责人为成员的自查工作专班,明确各科室自查主体责任、财务科统筹审核责任、纪检监察室监督责任,形成“分级负责、层层把关”的工作格局。
自查范围覆盖202X年度所有财政资金申报、使用、管理全流程,重点聚焦零申报事项真实性、资金支出合规性、过紧日子措施落地性三大核心维度,共梳理资金申报事项127项,其中零申报事项39项,涉及一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算等各类资金类型;核查财务凭证4219份、政府采购合同87份、资产台账312条、内部管理制度24项,确保自查无死角、无盲区、无遗漏。经初步核查,本单位严格执行零申报相关规定,所有零申报事项均符合政策要求,不存在虚报零申报套取资金、应申报未申报规避监管、零申报后违规列支等问题,过紧日子各项措施落地见效,202X年一般性支出较上年压减10.2%,“三公”经费压减15.7%,财政资金使用效益同比提升8.3%。
二
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