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2026年风险消除对象复核情况汇报

汇报单位:安全管理部

汇报时间:2026年3月20日

汇报对象:公司安委会、领导班子

一、复核工作概述

2025年底,公司依据《公司安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制实施办法》,将2025年度排查出的73项风险列入2026年度风险消除计划,由安全管理部牵头组织复核。本次复核是验证风险消除措施是否真实落地、风险是否实质性受控的关键环节,复核结论直接决定相关对象能否销号闭环。

1.1复核范围与对象

本次复核覆盖2025年12月31日前列入消除计划的全部73项风险对象,按风险类型分布如下:

风险类型

数量(项)

占比

涉及区域

消防安全类

19

26.0%

生产车间、原料库、成品库、宿舍楼

设备设施类

18

24.7%

一车间、二车间、动力站

电气安全类

14

19.2%

全厂配电系统、车间用电末端

作业行为类

12

16.4%

各生产岗位、检维修作业现场

危化品管理类

6

8.2%

危化品库、使用工位

其他类

4

5.5%

厂区道路、食堂、办公区

合计

73

100%

按风险等级分布:重大风险4项(编号ZD-01至ZD-04)、较大风险21项(编号JD-01至JD-21)、一般风险48项(编号YB-01至YB-48)。

1.2复核工作组织

成立专项复核工作组,人员构成及

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