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2026年《高级会计实务》(企业内部控制)职业资格考试拔高训练巩固进阶练习及解析
注意事项:
请在答题卡/答题纸上作答,在试卷上作答无效。
请首先填写好姓名、准考证号等信息。
本试卷包含单选题、多选题、判断题、简答题及案例分析题。
一、单选题
(共55题,每题0.5分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
甲会计师事务所首次接受委托,对上市公司飞宇科技2026年度财务报告内部控制的有效性进行审计。在计划审计工作时,项目合伙人应当考虑对内部控制审计工作具有直接影响的事项。下列做法中,符合《企业内部控制审计指引》规定的是()。
A.直接利用飞宇科技内部审计部门
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