国企审计整改报告
省国资委、审计厅:
202X年X月至X月,国家审计署第X特派办对XX集团202X-202X年度经营管理、政策落实、风险防控等情况开展了专项审计,于202X年X月X日正式出具《审计报告》(审特办报〔202X〕X号),共反馈6大类27项具体问题,涉及资金规模合计12.73亿元。集团党委高度重视审计整改工作,第一时间成立由党委书记、董事长任组长的审计整改工作领导小组,建立“台账销号、责任到人、限时办结、举一反三”的整改工作机制,累计召开党委专题会8次、整改推进会12次,逐项制定整改措施79项,截至202X年X月X日,27项问题已完成整改25项,剩余2项为长期整改事项,已制定阶段性推
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