2026年企业内部控制与审计模拟试卷.docxVIP

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  • 2026-10-05 发布于福建
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2026年企业内部控制与审计模拟试卷

考试时间:______分钟总分:______分姓名:______

一、单项选择题(每题1分,共20分)

1.根据COSO内部控制框架,下列哪一项不属于内部控制的五要素?

A.风险评估

B.信息与沟通

C.控制活动

D.内部监督

2.企业制定和实施内部控制的目标,不包括:

A.提高经营效率和效果

B.确保财务报告的可靠性

C.提高资产的安全性

D.最大化企业利润

3.下列哪一项不属于内部控制自我评价的主要内容?

A.内部控制制度的健全性

B.内部控制制度的执行情况

C.内部控制缺陷的整改情况

D.企业经营业绩的达成情况

4.企业内部审计机构的主要职责不包括:

A.独立评估内部控制的健全性和有效性

B.协助企业管理层完善内部控制制度

C.直接负责内部控制制度的执行

D.向董事会报告内部控制的评价结果

5.下列哪一项不属于货币资金控制的关键措施?

A.实行钱账分管

B.加强票据管理

C.定期盘点库存现金

D.实行采购审批制度

6.实物资产控制的关键环节不包括:

A.资产购置

B.资产领用

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