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- 2026-10-05 发布于福建
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2026年企业内部控制与审计模拟试卷
考试时间:______分钟总分:______分姓名:______
一、单项选择题(每题1分,共20分)
1.根据COSO内部控制框架,下列哪一项不属于内部控制的五要素?
A.风险评估
B.信息与沟通
C.控制活动
D.内部监督
2.企业制定和实施内部控制的目标,不包括:
A.提高经营效率和效果
B.确保财务报告的可靠性
C.提高资产的安全性
D.最大化企业利润
3.下列哪一项不属于内部控制自我评价的主要内容?
A.内部控制制度的健全性
B.内部控制制度的执行情况
C.内部控制缺陷的整改情况
D.企业经营业绩的达成情况
4.企业内部审计机构的主要职责不包括:
A.独立评估内部控制的健全性和有效性
B.协助企业管理层完善内部控制制度
C.直接负责内部控制制度的执行
D.向董事会报告内部控制的评价结果
5.下列哪一项不属于货币资金控制的关键措施?
A.实行钱账分管
B.加强票据管理
C.定期盘点库存现金
D.实行采购审批制度
6.实物资产控制的关键环节不包括:
A.资产购置
B.资产领用
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