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纠正及预防措施.doc
纠正/预防措施报告
编号:
情
况
描
述 发现部门: 发现时间: 发现方式:
□管理评审 □内部审核 □外部审核
□过程或产品监视测量 □顾客投诉 □顾客满意测量
□数据分析 □其它 不合格/潜在不合格描述:
不符合标准/文件条款: 已发生次数: 程度:□严重 □一般
拟制人/日期: 审批人/日期: 原
因
及
措
施 原因分析:
类型: □体系性 □实施性 □有效性 纠正/预防措施:
完成时限: 责任人:
是否需要改体系文件:□否 □是 文件编号[ ]
原因分析及措施制定人/日期: 评价:措施适宜性 □否 □是 评价人/日期: 实
施
记
录 实施情况记录:
实施责任人: 日期: 评
审
验
证 评审/验证描述:
结论:
方案尚未实施 重新验证日期 [ ]
方案正在实施尚未完成 重新验证日期 [ ]
方案已完成但无效 重新发出CAR编号 [ ]
方案已完成且有效
验证人: 日期:
/
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