纠正及预防措施.docVIP

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纠正/预防措施报告 编号: 情 况 描 述 发现部门: 发现时间: 发现方式: □管理评审 □内部审核 □外部审核 □过程或产品监视测量 □顾客投诉 □顾客满意测量 □数据分析 □其它 不合格/潜在不合格描述: 不符合标准/文件条款: 已发生次数: 程度:□严重 □一般 拟制人/日期: 审批人/日期: 原 因 及 措 施 原因分析: 类型: □体系性 □实施性 □有效性 纠正/预防措施: 完成时限: 责任人: 是否需要改体系文件:□否 □是 文件编号[ ] 原因分析及措施制定人/日期: 评价:措施适宜性 □否 □是 评价人/日期: 实 施 记 录 实施情况记录: 实施责任人: 日期: 评 审 验 证 评审/验证描述: 结论: 方案尚未实施 重新验证日期 [ ] 方案正在实施尚未完成 重新验证日期 [ ] 方案已完成但无效 重新发出CAR编号 [ ] 方案已完成且有效 验证人: 日期: /

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