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销售预算(表一)
                                                   单位:元
季度	1	2	3	4	全年		预计销售量(件)							甲产品	800	1000	1200	1000	4000		乙产品	500	750	1000	750	3000		预计销售价格							甲产品	65	65	65	65	65		乙产品	75	75	75	75	75		销售收入							甲产品	52000	65000	78000	65000	260000		乙产品	37500	56250	75000	56250	225000		合计	89500	121250	152000	121250	485000		
预计现金收入计算表(表二)
                                                     单位:元
季度	1	2	3	4	全年		期初应收帐款	31000				31000		第1季度销售收入	53700	35800			89500		第2季度销售收入		72750	48500		121250		第3季度销售收入			91800	61200	15300		第4季度销售收入				72750	72750		现金收入合计	84700	108550	140300	133950	467500		
生产预算(表三)
                                                   单位:件
季度	1	2	3	4	全年		甲产品							预计销售量	800	1000	1200	1000	4000		加:预计期末存货	100	120	100	120	120		预计需要量	900	1120	1300	1120	4120		减:期初存货	80	100	120	100	80		预计生产量	820	1020	1180	1020	4040		乙产品							预计销售量	500	750	1000	750	3000		加:预计期末存货	75	100	75	75	75		预计需要量	575	850	1075	825	3075		减:期初存货	50	75	100	75	50		预计生产量	525	775	975	750	3025		
         直接材料采购预算(甲产品)(表四)  单位:千克
季度	1	2	3	4	全年		预计生产量(件)	820	1020	1180	1020	4040		材料单耗							P材料	3	3	3	3	3		S材料	2	2	2	2	2		预计生产需用量							P材料	2460	3060	3540	3060	12120		S材料	1640	2040	2360	2040	8080		加:期末存料量							P材料	918	1062	918	1080	1080		S材料	612	708	612	720	720		预计需要量合计							P材料	3378	4122	4458	4140	13200		S材料	2252	2748	2972	2760	8800		减:期初存料量							P材料	720	918	1062	918	720		S材料	480	612	708	612	480		预计采购量							P材料	2658	3204	3396	3222	12480		S材料	1772	2136	2264	2148	8320		材料单价(元)							P材料	4	4	4	4	4		S材料	5	5	5	5	5		预计采购金额(元)	19492	23496	24904	23628	91520		P材料	10632	12816	13584	12888	49920		S材料	8860	10680	11320	10740	41600		         直接材料采购预算(乙产品)(表五)
                                          单位:千克
季度	1	2	3	4	全年		预计生产量(件)	525	775	975	750	3025		材料单耗(Q材料)	2	2	2	2	2		预计生产需用量	1050	1550	1950	1500	6050		加:期末存料量	465	585	450	450	450		预计需要量合计	1515	2135	2400	1950	6500		减:期初存料量	420	465	585	450	450		预计采购量	1095	1670	1815	1500	6080		材料单价(元)	6	6	6	6	6		预计采购金额(元)	6570	10020	10890	9000	36480		
预计现金支出计算表(表六)
         
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