审计风险导向分析表.doc

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表15 审计风险导向分析表 签 名 日 期 单位名称: 编制人: 索引号: Y9—7 会计期间: 复核人: 页 次: 未查阅企业任何财务资料前,我们审计小组成员经过讨论,针对非财务信息、本行业、本单位经营情况,认为该企业可能存在如下重大错误、舞弊和不合理现象(按重要性至少列前三项,且应在开始现场审计前填写完毕) 现场审计即将结束时,我们核对了有关工作底稿,针对前面提到的问题,已执行了如下审计程序,并获得了如下关键审计证据。 1、 2、 3、 4、 5、 分析结论:

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