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- 2015-12-10 发布于湖北
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内部审查记录(表格模板、DOC格式).DOC
2008年度内部审查计划
编号:R-BG-14
审查目的:验证本公司管理体系与标准和公司管理体系文件的符合性、适宜性、有效性。 审查范围:本公司质量管理体系涉及的全部要素;体系覆盖的所有部门。 审查依据:《食品质量安全市场准入审查通则》、《瓶(桶)装饮用水类生产许可证审查细则》及国家食品卫生相关法律法规、标准;《食品生产加工企业必备条件现场核查表》,公司质量管理体系文件。 月份
部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 管理层 / ×□■ 办公室 / ×□■ 生产部 / ×□■ 质检部 / ×□■ 销售部 / ×□■ 备注
本年度本次审查由 宋华 担任审查组长,黄天友为组员,组长应在拟审查前一个星期编制审查计划并通知组员和受审查部门。 说明 “/”表示计划;“×”表示审查已进行;“□”表示纠正措施已制定;“■”表示纠正措施已验证。 编制 审核 批准 日期 2008年01月07日 日期 2008年01月07日 日期 2008年01月07日
内部审查实施计划
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