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- 2016-02-21 发布于北京
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中小企业内部审计存在问题及对策研究.doc
中小企业内部审计存在问题及对策研究
摘要:中小企业是国民经济的重要组成部分,是活跃经济的的重要力量,但是近段时间以来“卷款跑路”“欠薪跑路”为特征的中小企业的“老板跑路”成为高居搜索引擎排行榜前列的高频词。中小企业内部控制的不正规或者是缺失,是使得其资金链等关键财务问题接连浮现。
关键词:中小企业;内部审计
一、中小企业内部审计工作存在的问题
2001年6月,财政部发布了《内部会计控制――基本规范(试行)》和《内部会计控制基本规范――货币资金(试行)》,之后又陆续发布了采购付款、销售收款、成本费用等试行规范和征求意见稿,内部会计控制的一些列试行规范为内部审计提供了基础性规范文件,使得审计的方向得以较为准确地把握。企业内部审计也随着经济需求及官方推动在企业管理实践中活跃起来。
但是我国企业的内部审计依然存在诸多问题,特别是规章制度还不是很规范的中小企业。中小企业存在的内部控制问题,主要集中在以下方面:
(一) 重视程度不足
经过2001年到2010年内部控制规范集中期的出现使得许多企业相继建立了内部审计部门以应对政府部门的检查,但是对小企业的监督较少。中小企业本着节约成本的指导思想错误的减少内部审计的支出,有些中小企业根本不设内部审计部门和专项人员。很多的公司将审计的重心放到外部监督上,片面认为内部审计机构是可设可不设的,认识上就存在偏差。
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