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- 2016-02-21 发布于北京
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企业财务内部控制工作相关问题及完善对策研究.doc
企业财务内部控制工作相关问题及完善对策研究
摘 要:在对企业管理工作进行考核的过程中,财务控制工作作为其中的一个重要指标,是企业实现稳健发展的一项基本条件。本文从当下企业财务管理的角度着手,针对企业财务内部控制中存在的不足进行详细分析,同时分析了相对应的完善策略,希望以此能够保证企业的财务控制工作发挥实效,保证企业资金运营的安全性。
关键词:企业管理;财务内部控制;完善策略
前言:企业财务内控工作,就是利用相应的财务管理制度和办法,同时规定一系列相互联系而又彼此制约的业务处理程序,以此达到提高企业资金筹集利用、利润分配等方面的工作效率、降低企业财务风险的目标。但是当下国内很多企业在内部的财务运行机制和体系上依然存在一些漏洞,不少企业都缺乏相对健全的财务内部控制体系,导致很多企业在财务控制上需要面临众多的风险。本文针对当下企业内部的财务运行状况,对其中存在的不足展开了详细的分析,以促使财务风险防范理论中的需求得以满足,同时保证我国市场经济体制的顺利发展,也给众多企业在财务管理方法上提供有效的参考。
一、企业财务内部控制工作现存问题综述
当下,众多企业在财务内部控制上存在一些不足,限制了企业财务管理工作的进一步发展,也不利于企业市场竞争能力的增强。据笔者分析,当前企业财务内部控制工作所存在的问题主要表现在以下几个方面:
(一) 财务内控工作基础薄弱,
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