内部稽核制度
第一章 总 则
第一条 为加强和规范集团公司的内部管理,建立和完善内部稽核制度,以保护公司资产的完整与安全,降低成本费用,防止内部管理过程的失控,履行各所属公司、各部门经济责任,实现集团公司经济效益最大化,特制订本制度。
第二条 本制度适用于公司和所属公司。
第三条 集团公司内部控制实行“统一领导,分级管理”的内部管理体制。
第四条 实施内部稽核制度的目标有:
1.维护公司资产的完整和安全;
2.及时提供可靠的相关信息;
3.减少不必要耗费,降低成本,实现集团公司经济效益最大化;
4.避免或减少经营风险、财务风险、税务风险;
5.促使集团公司及所属公司经营行为合理化;
6.明确生产经营管理各环节的经济责任,保证所赋予的职责得到正确履行。
第五条 集团公司内部控制的组织机构:
内部控制由集团公司分管领导直接领导,总裁办、人资行政部、资金结算部、研发中心、生产部、医学部、医院投管部、市场策划部等负责或参与实施。
第六条 内部稽核制度的内容包括:
1.研究开发过程内部稽核制度;
2.生产、采购过程内部稽核制度;
3.销售过程内部稽核控制制度;
4.费用、支出内部稽核制度;
5.对外投资内部稽核制度;
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