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- 2016-10-05 发布于北京
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基层行政事业单位内部审计工作的问题和对策探析.doc
基层行政事业单位内部审计工作的问题和对策探析
摘要:内部审计作为国家审计的重要补充,是加强内部控制、完善权力制约和监督的重要手段和措施,内部审计在组织中的作用和重要性日益凸显,但从目前的审计实践看,内部审计在基层行政事业单位中尚未受到应有的重视,工作相对滞后,有些只是流于形式。本文基于基层行政事业单位内部审计的内涵,剖析基层行政事业单位内部审计中存在的问题,并提出解决问题的途径。
关键词:基层行政事业单位;内部审计;问题与对策
中图分类号:D67;F239 文献识别码:A 文章编号:1001-828X(2016)006-000-01
引言
随着经济、政治改革的不断深入,内部审计逐渐渗透到经济与社会活动的过程中,内部审计正从国家机关、政府部门、国有企事业单位向集体、民营企事业单位拓展。国务院《关于加强审计工作的意见》中明确要实现审计监督“全覆盖”,但受到审计力量和人员素质的限制,国家审计机关尚未达到审计监督全覆盖的目标。所以,强化内部审计工作与扩大审计监督工作的覆盖面等,是目前及今后一项紧迫的重要工作,一定要认真抓紧抓好抓实。
一、基层行政事业单位内部审计概述
行政单位内部审计是其内部审计机构依法独立监督和考核评价该单位财政财务收支和经济活动的真实完整性、合法合理性及效益性,加强内部控制与风险管理的一种行为,是行政事业单位经济监督工作
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