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TS16949部审核检查表
序号: COP-01 过程名称: 产品要求确定与评审 审核员: 审核日期; 年 月 日 评价 由谁做 涉及
条款 过程输入 过程输出 绩效指标完成情况 提供的证据 √ × X 归口部门/人员 1. 经济合同法 合同订单评审率5.2
7.2.1
7.2.2 2.产品质量法 已达成 1.销售合同、各种形式的订单 销售业务员 3.客户对产品的质量要求 2.合同评审 4.价格、交货期、交付方式 3.电话传真网络订单评审 5.可行性分析报告 4.合同评审及时率统计 5.QP7.1顾客相关控制程序 查看合同评审 所有合同或
订单全部按照顾客相关控制程序
在正式接受订货前进行了评审。 评审内容包括:
产品质量要求、生产能力、产品价格、交货期、交付方式、违约责任等内容
序号: COP-02 过程名称:产品质量先期策划√ × X 归口部门/人员 绩效指标完成情况 技术质量部
4.2.3.1
7.2.1
7.1
7.3
7.3.6.3 PPAP一次提交通过率 ≥90% 核心小组
序号: COP-03 过程名称: 产品生产√ × X 归口部门/人员 绩效指标完成情况完成情况
6.3.2
7.5.1
7.5.2
8.2.3.1 一次交检合格率≥95% 客户退货率≤3000PPM
序号: COP-04 过程名称: 交付√ × X 归口部门/人员 绩效指标完成情况完成情况
7.5.1.f
8.2.1.1 产品交付及时率√ × X 归口部门/人员 绩效指标完成情况完成情况
5.2
7.2.3
7.5.1.f
7.5.1.7.5.1.
8.2.1 顾客反馈问题重复发生率 为零 顾客满意度≥80%
序号: MOP-01 过程名称:管理评审√ × X 归口部门/人员 绩效指标完成情况完成情况
5.3
5.4
8.2.3
5.6
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