内部审计年终工作总结范文 .docVIP

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  • 2016-12-21 发布于贵州
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内部审计年终工作总结范文 光阴似箭,时间如梭。转转眼间上班已经一年多了,回回首过去的一年,内心不禁万万千。经过了自己的积极努力力,我顺利地做好自己的工作作,以下就是这篇内部审计年年终工作总结范文,一起看看看吧~ 一、坚持“围绕中心心、服务大局”,积极开展内内部审计工作 全市内审机构构紧密围绕本部门、本单位的的中心工作,以促进加强单位位内部管理和控制、提高经济济效益和反腐倡廉为重点,积积极进行工作重点“转型”,,认真开展审计工作。 一是是积极开展内控制度评审和制制度建设工作。 全市内部审审计机构利用对本单位、本企企业的经营管理流程以及内控控制度执行中的重要环节和关关键点比较熟悉的优势,XXX年共开展了206项内控制制度执行情况的评审工作。其其中合肥供电公司组织开展了了对市公司的固定资产管理,,对三县公司的货币资金、物物资管理和乡镇供电所管理实实施了内控评价。按照内控评评价体系指标进行了打分,针针对货币资金和物资管理存在在着比较大的风险,提出了加加强管理的6条意见,并专题题向公司领导提交了综合审计计报告。市公安局为进一步规规范建设工程竣工决算审计费费收取标准,制定了《关于调调整建设项目竣工决算审计费费收取标准的规定》(合公通通[XX]18号文件),强强化了内部建设项目的资金、、竣工决算的审计监督和管理理,提高了建设项目资金效益益,发挥了制度保障作用。合合肥科技农村商业银行按照《《合肥科技农村商业银行审计计检查实施办法》、《合肥科科技农村商业银行审计稽核部部岗位职责及内部操作流程》》等制度加强内部管理并优化化操作流程,进一步明确任务务分工,界定每个环节岗位责责任,让稽核人员各履其职、、各负其责,促进了稽核工作作质量的提高。合肥市第二人人民医院按照卫生部颁布的《《卫生系统内部审计规定》,,成立了独立的内审室,配备备了两名专职内审人员,加强强了对医疗收费、一次性耗材材收费等工作的监督检查,制制定了《二院内审工作职责((细则)》等制度,使内审工工作有法可依、有章可循,成成效显著。 二是突出建设项项目审计。 为了节约建设资资金,全市各内审机构都针对对本单位的建设热点,积极地地开展建设项目审计。据不完完全统计,到12月底,内审审机构已审计建设项目59006个。合肥电信分公司审计计部XX年继续严把审计质量量关,严格按照省公司的要求求,对具备条件的工程项目做做到100%审计,截止到111月底统计,共审计认定通通信工程项目4299项,工工程送审总金额万元,审减万万元。建筑安装工程66项,,送审金额万元,审减万元。。安徽中烟工业公司合肥卷烟烟厂基建及零星维修送审工程程233个,送审金额万元,,审减额万元,审减率15%%;合肥市建设投资控股(集集团)有限公司接审项目1221个,涉及工程86项,送送审金额万元,部分已审定项项目的核减率达20%;合肥肥市公安局审计处实施工程竣竣工决算审计68项,送审金金额万元,审减额万元,审减减率%。通过对基建工程项目目的审计,有效地防止了建设设工程项目高估冒算行为,保保证了工程项目质量,节约了了建设资金,发挥了内部审计计监督与服务的功能。 三是是继续完善财务收支审计。 全市内审机构加强了对财务务收支真实性和合法性的检查查监督,累计完成财务收支审审计214项,促进了各单位位财务管理工作的规范化。合合肥新站试验区财政局对政府府采购环节,注意严格把关,,极力提升采购资金节约效率率,强化对政府采购的监管。。截至XX年10月份,全区区自行采购预算亿元,实际支支付亿元,节约资金273万万元,资金节约率高达%。庐庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委委、五里拐社居委、夹塘社居居委、草塘社居委、龙王社居居委、高桥社居委、照山社居居委、王墩社居委、大杨村、、十张村、谢岗村、岗西村、、水库村计13个村居XX年年1-6月份财务收支情况进进行了审计。市公路局对所属属11个单位XX年财务收支支进行了全面审计,审计面为为100%,通过审计,发现现问题36个,提出审计意见见38条,所审项目均下发了了审计意见书,并进行跟踪落落实。 四是大力开展经济责责任审计。据统计,全市内审审机构已对196个县以下领领导干部和企业领导人员开展展了经济责任审计。通过审计计,强化了领导干部和企业领领导人员的经济责任意识、自自我约束意识,促进了党风廉廉政建设。如市邮政局XX年年以财务收支审计为基础、经经济责任审计为重点,实施了了对蜀山区局局长、包河区局局局长的任中经济责任审计,,努力做到三个结合,即经济济责任审计与财务收支审计相相结合;经济责任审计与廉政政工作相结合;经济责任审计计与职业素质相结合。市建委委、市民政局、市教育局、市市卫生局、市园林局、瑶海区区、庐阳区大杨镇、百大集团团、四方集团、市公路局、蜀蜀山区教育局等单位,也积极极开展经济责任审计,切实使使经济责任审计成为正确

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