内审报告214
年 度 内 审 计 划
编号:QR-8.0-01 NO.
审核目的和范围:
审核目的: 验证质量体系是否符合要求,是否得到有效地保持,实施和改进、认证产品是否与已获型式试验合格的样品一致。
审核范围: 适用于本组织质量体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部质量审核。
被审核部门:总经理、质量负责人、办公室、技术部、品管部、生产部
审核依据:工厂质量保证手册、相关的法律法规和产品标准。
审核方法:
抽样的方式
审核时间:2014.3.15
编制: 批准:
日期: 日期:
内 审 实 施 计 划
编号:QR-8.1-02 NO.
1、审核目的:验证质量保证能力是否符合要求,是否得到有效地保持,实施和改进、认证
产品是否与已获型式试验合格的样品一致。
2、审核依据:质量保证手册和产品标准。
3、审核范围:适用于本组织质量体系所覆盖
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