农村信用联社二○○五年度监事会工作报告.docVIP

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农村信用联社二○○五年度监事会工作报告

农村信用联社二○○五年度监事会工作报告 XX年,我县联联社紧紧围绕“决策、执行、、监督”三权分设的制衡机制制,以经营发展和改革为中心心,以风险防范为主线,按照照“监督不插手,规范不约束束”的原则,依法履行监督职职能,在与理事会、经营班子子共同促进全县信用社防范风风险、规范经营、稳健发展的的同时,不断促进监事会工作作进一步制度化、规范化。在在此,我代表翠屏区农村信用用社联社监事会,将XX年监监事会工作情况作如下报告,,敬请各位同志审议。 一年来,我县联社监事会在在*银监分局、*办事处的正正确领导下,在联社理事会、、经营班子的大力协助下,认认真履行工作职责,通过全体体监事会成员的共同努力,积积极推进各项管理制度建设,,加大稽核检查力度,开展风风险防范和案件专项治理工作作,认真加强对联社理事会、、经营班子的经营管理活动及及重大事项、重大决策进行监监督,充分发挥监督作用,有有效地促进了我县农村信用社社持续健康发展。 为了进一步促进进监事会工作制度化、规范化化,保证监督约束机制的的规规范性,我县联社监事会一方方面不断加强自身监督机制的的建设,另一方面积极推进内内部各项管理制度的建设。 在全年的工作中,我县联社社监事会严格按照《*农村信信用合作社联合社章程》以及及《监事会工作制度》、《监监事会会议规则》、《监事长长工作职责》和《监事工作职职责》,积极开展监督工作,,并建立健全监事会运行机制制。XX年,监事会共召开监监事会议*次、稽核工作例会会*次,对稽核工作的开展情情况以及稽核人员检查中发现现的问题进行了讨论和总结,,建立了监事会的运行机制。。 XX年,根据业务发发展和风险防范要求,监事会会积极督促和协助联社业务部部门完善内控管理制度*项,,其中新制定*项,修订*项项,为规范操作提供了制度保保障。目前,我县信用社内控控管理制度已日趋完善,基本本覆盖了所有业务品种和风险险控制点。 稽核部门是监事会开展展监督工作的一个主要平台。。XX年度,监事会通过加强强稽核管理,组织领导稽核部部门实施大量的现场和非现场场检查,确保农村金融方针政政策、法律法规和内控管理制制度在我县信用社贯彻执行。。一年来,我县信用社无安全全责任性事故和经济刑事案件件发生,信用社整体抗风险能能力和干部职工的风险防范意意识明显增强。 3月月,从基层社选拔了*名年轻轻的业务骨干充实稽核队伍,,壮大稽核力量。并通过制订订工作计划、分片管理、召开开例会、听取工作汇报、指导导稽核业务和把握工作重点等等方式,加强了稽核管理。二二是组织开展现场检查。通过过常规检查与专项检查结合,,加大稽核处罚力度,规范信信用社职工的操作行为,增强强规范操作意识。XX年度,,稽核部门累计开展现场检查查*社次,比去年增加*社次次。其中,常规检查*社次,,专项检查*项*社次。累计计实施稽核处罚*人次,罚款款*元。三是指导稽核部门探探索新的监督方式。一年*项,较好地弥补补了现场检查的不足,提高了了稽核工作质量和效率,为进进一步提升我县联社的稽核监监督工作水平,开创了一个良良好的开端。 开展操作风险防范和和案件专项治理工作,是本年年度我县联社一项中心工作。。 监事会高度重视此项工作作。一是召开专题会议,认真真学习银监会十三条工作意见见;二是成立领导小组,全面面负责操作风险防范和案件专专项治理工作,下设办公室,,组织各项工作的实施,办公公室设在稽核科。三是组织开开展操作风险管理调研,对各各个部门、各个环节可能出现现的风险点进行调查和讨论,,并形成书面报告。 **月*日,组织*人对*个营营业网点库存现金及往来资金金进行突击检查。二是各基层层信用社由信用社主任亲自带带队,以网点交叉、人员交叉叉等方式全面开展自查。三是是*月*日至*日,组织稽核核部门和业务部门对全区信用用社进行全面检查。四是把此此项工作贯穿于全年工作中,,如开展内控制度清理、存款款真实性专项检查、安全检查查等。 *月*日库库存现金及往来资金突击检查查中就处罚处理了*人,其中中行政处分*人,稽核罚款**人,书面检查*人。 我县联社监监事会坚持做到“分工不分家家,监督不旁观,参与不干预预,互补不拆台”,积极参与与理事会、经营班子的经营管管理活动,并对重大事项、重重大决策进行监督,有效地促促进了我县农村信用社持续健健康发展。 一是坚持组织原原则,维护理事会、经营班子子、监事会相互团结。监事会会根据政策文件精神和有关法法律法规,结合理事会、经营营班子的经营方针和管理理念念,积极主动完成监事会负责责的各项工作,做到工作“到到位不越位,分工不分家”。。 二是认真履行监督职责,,定期不定期向经营班子提交交各种工作报告及意见书。监监事会有效地利用稽核部门,,对我县每个信用社、每个营营业网点的经营活动,定期不不定期进行了稽核检查,并提提交各种工作

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