应收票据金蝶操作流程[精选].doc

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应收票据金蝶操作流程[精选]

应收票据金蝶操作流程 1、收到票据时:财务会计→应收款管理→票据处理→应收票据-新增 2、如下图新增界面中红字圈中的为必填项,蓝色圈中的为辅助项最好也填。 3、应收票据生成记账凭证: A.应收账款管理→收款→收款单-维护 B.过滤条件为: 未核销,未做账 C.选择所对应的单据,双击该单据进入 D.进入后选择原单类型:“销售发票”,双击源单编号选择发票(此处和收到现金货款处理相同)选择发票结算实收金额与单据金额核对一致,保存,审核。 E.应收账款管理→凭证处理→凭证-生成:单据类型选择应收票据,凭证字选择转(注:一定要把复印件做为记账凭证的附件) 4、票据承兑收回款项时:财务会计→应收款管理→票据处理→应收票据-维护→收款 等下次有银行承兑汇款到款时再继续生成凭证。 录入销售发票、其他应收单等业务单据时可以即时逐笔生成记账凭证,也可以在凭证处理模块进行统一生成凭证操作。 在〖系统参数〗取消按模板生成凭证,然后选择〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖凭证处理〗→〖凭证-生成〗,进入凭证处理过滤条件框,系统默认进入收款的过滤条件框。单击【确定】,进入“凭证处理”界面。界面中列示了需要生成凭证的收款单记录。您可以逐张生成凭证,也可以通过Shift键选择成批生成凭证,还可以汇总生成凭证。 目前不按模板生成凭证提供了以下单据类型:收款、预收款、退款单、发票、其他应收单、预收冲应收、应收冲应付、应收款转销、预收款转销、预收冲预付、收款冲付款、应收票据、应收票据收款、应收票据作废、期初应收票据作废、应收票据背书、应收票据贴现、应收票据转出。 如果选择凭证汇总,则表示选中的单据汇总生成一张凭证,否则生成多张凭证。如果选择借方科目汇总,则表示凭证中借方会计科目相同的数据自动汇总,如果选择贷方科目汇总,则表示凭证中贷方会计科目相同的数据自动汇总。 凭证处理时,右上角会计科目的设置可以自行设置。在生成凭证的时候首先根据此会计科目生成;,如果此会计科目内容为空,则根据该事务类型下【凭证模板】中的系统模板的设置生成凭证。

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