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- 2017-06-09 发布于河北
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15不合格品管理程序[5p]
unO不合格品管理程序
1. 目的
明确不合格品管制,确保产品符合客户要求。
职责
3.1 生产管理部督导供应中心和各工厂的不合格品管理按本程序要求实施。
3.2 各工厂、供应中心负责各自不合格品的管理。
3.3 各工厂品管科负责不合格品的判定、监督处理。
3.4 各工厂责任车间负责不合格品的隔离、标识、分析、改善。
4.工作过程和方法
4.1不合格品的判定
4.1.1 各种原辅材料、在制品、半成品、产品和客户退货等,由供应中心仓管员或各工厂的检测人员给予检验判定,并提出处理意见,主管领导批准。
4.1.2 对于储存过程中由于超过保存期或在保存期内受到损坏的原辅材料、半成品、成品和各类物资,由仓库保管员提出《复检申请》,检测人员鉴定后,提出处理意见,主管领导审批。
4.1.3 对于客户退回的产品,由仓库保管员提出《复检申请》,品管科检验人员判定,提出处理意见,主管领导审批。
4.2 不合格品的标识
4.2.1 判定为不合格品的原辅料、半成品、成品、各类物资,由仓管员或车间依检验结果予以标识。
4.3 不合格品的隔离
4.3.1 检验不合格的外购材料,由供应中心或各工厂采取隔离措施,不能混放在一起。
4.3.2 制程检验、产品检验和客户退货的不合格品由生产车间采取隔离措施,并提供不合格品放置区。
4.4 不合格品的处理
4.4.1 进料不合格的处理
(1) 不合格的进料由采购单
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