06工装管理制度..docVIP

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06工装管理制度.

目的 对公司工装的制造、验证、维护、保养、修复进行有效管理控制,以确保工装完好,满足生产作业的需要。 范围 适用于本公司所有的工装模具。 职责 工艺技术部负责工装的策划、易损工装更换计划的拟订; 生产部负责工装的制造、修复、建帐及维护保养监督检查; 品质部负责工装的质量验收并参与周期鉴定。 各使用部门负责工装的维护、保养。 管理程序 4.1工装制造 4.1.1根据产品质量先期策划中形成的《工装模具清单》及其制造计划(计划中应注明是否需要委外制造或自制),由生产部组织实施制造;或由使用部门根据现生产过程的需要(如更新工装等)填写《设施设备配置申请单》,报生产部与技术中心审核(技术中心需注明是否需委外制造和自制),经总经理批准后,由生产部组织制造。 4.1.2生产部负责工装外委加工的有关事宜,跟进加工进度,若有异常,应立即采取纠正措施。 4.2 工装验收 发 文 范 围 技术中心 品质部 生产部 受控章 编 制 审 核 批 准 收 文 部 门 日 期 日 期 日 期 4.2.1工装制造完成后,由生产部通知使用部门、技术中心、品质部验收,并填写《设施设备验收报告》,验收的内容包括: 尺寸;材质(须提供材质证明);硬度;外观等。 首件产品检查;首批产品合格率抽查;工装损耗等。 4.2.2工装验收合格后,由技术中心编号提交使用部门使用。 4.3工装资料管理 4.3.1所有新添的工装应由经办者向生产部工装管理人员提交工装制造审批文件,工装及其资料(含图纸)交接清单,接受部门的验收合格报告,核对无误后按公司设备设施编号规则进行工装编号,并将有关信息登记在《设施设备台帐》上,同时保存好有关的工装资料于工装档案中。手续不全或验收不合格的不予建账编号。 4.3.2公司需存入工装档案的资料包括:设施设备配置申请单;设施设备验收报告;设施设备报废申请/处置表、图纸等资料。 4.3.3公司工装台账内容应包括:序号;编号;名称;规格型号;工装制造/供应商;厂家编号;生产日期;使用日期、使用部门;制造价值等。 4.3.4工装管理人员应保证每件工装在使用时均有统一款式的工装编号标识,并与工装台账相符。 4.3.5工装状态标识:处于合格状态的工装不进行状态标识,处于不合格状态的工装应设置相应的标识。本公司工装状态有四种: ——合格、——修理、——封存、——停用 4.4工装贮存与维护保养 4.4.1对经常用的工装,由各使用部门进行贮存保管;对于不经常用的工装,由各使用部门交生产部工装管理人员集中贮存保管。 4.4.2工装的日常维护保养与设备日常维护保养同时进行,由操作者实施。 4.4.3暂停使用的工装必须摆放整齐、标识清楚,并做好防锈处理,可免于日常保养,但必须每六个月进行一次外观检查,如发现异常,按修复管理执行。 4.4.4对需重新投入使用的封存的工装,由工装管理人员通知品质部对其进行尺寸和外观检验,合格后方可发放,并予以登记。 4.5易损工装的更换 4.5. 1易损工装包括:各种类型的切削刀具、磨削砂轮等。 4.5. 2 技术中心在作业指导文件中拟订易损工装的更换计划,该计划必须体现:强制性、按频次、监视频次的方法。 4.5. 3各类作业人员严格按照计划的规定更换易损工装。 4.6工装报废 4.6.1工装损坏或不堪使用时,由原使用单位填写《设施设备报废申请/处置表》提出报废申请报生产部后经生产部、技术中心、品质部门会审,呈请总经理批准后,由生产部主持有关报废及销帐事宜。 使用表格 5.1《设施设备配置申请单》 QR/051 5.2《设施设备验收报告》 QR/052 5.3《设施设备台账》 QR/050 5.4《设施设备报废申请/处置表》 QR/059 文件名称 工装管理制度 版 本 A/0 页码 2 OF 3 文件编号 WI/06 生效日期 2006年01月1日

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