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深圳市理邦精密仪器股份有限公司2012年度.PDF

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深圳市理邦精密仪器股份有限公司2012年度

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2012 年度 审计报告 索引 页码 审计报告 财务报表及附注 - 合并资产负债表 1-3 - 母公司资产负债表 3-6 - 合并利润表 6-7 - 母公司利润表 8-9 - 合并现金流量表 9-10 - 母公司现金流量表 11-12 - 合并股东权益变动表 13-16 - 母公司股东权益变动表 17-20 - 财务报表附注 21-100 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion , ShineWing No.8, Chaoyangm en Bei d aj ie , Dongc heng District, Beij ing , 传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190 审计报告 XYZH/2012SZA1031-1 深圳市理邦精密仪器股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的深圳市理邦精密仪器股份有限公司(以下简称理邦公司)合并及母 公司财务报表,包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表,2012 年度的利润表、现金流量表、 股东权益变动表及财务报表附注。 一、管理层对合并财务报表的责任 编制和公允列报合并财务报表是理邦公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企 业会计准则的规定编制合并财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要 的内部控制,以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并财务报表发表审计意见。我们按照中国 注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业 道德守则,计划和执行审计工作以对合并财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关合并财务报表金额和披露的审计证据。选择 的审计程序取决于注册会计师的判断

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