关于对保定天威保变电气股份有限公司控股股东及其他关联方占用.PDFVIP

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关于对保定天威保变电气股份有限公司控股股东及其他关联方占用

关于对保定天威保变电气股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 信会师报字[2016]第711298 号 瞳堕Q嘉韶盒靶票碧靶辊熙疆鲁雏 关于对保定天威保变电气股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 信会师报字[2016]第7¨298号 保定天威保变电气股份有限公司董事会: 我们审计了后附的保定天威保变电气股份有限公司(以下简称 “贵公司”)2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇 总表(以下简称中工总表”)゜该汇总表已由贵公司管理层按照监管机 构的有关规定编制以满足监管要求。 一、管理层对汇总表的责任 管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监 督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》 (证监发[2003]56号)及其他相关规定 编制汇总表以满足监管要求,并负责设计、执行和维护必要的内部控 制,以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 爵 我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计 击 厅 意见゜我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中 量 国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 一∴l 计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关汇总表金额和披露的审 计证据°选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊 或错误导致的汇总表重大错报风险的评估°在进行风险评估时,注册 会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 的合理性,以及评价汇总表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表专项审 专项审计说明第1页 丰宁鼻{ 嫁辖 :凳…善!藩壹 L埋Q亮藕盒靶票碧靶辊熙骤鲁雏 计意见提供了基础。 三、专项审计意见 我们认为,贵公司2015年度非经营性资金占用及其他关联方资 金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关 规定编制以满足监管要求。 四、编制基础和本专项审计说明使用者、便用目的的限制 我们提醒汇总表使用者关注,汇总表是保定天威保变电气股份有 限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。 因此,汇总表可能不适于其他用途°本专项审计说明仅供保定天威保 变电气股份有限公司2015年年度报告披露之目的,不得用作任何其 他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。 二O一六年四月二十二日 专项审计说明第2页

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